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教育部:高校主要負責(zé)人應(yīng)直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作
據(jù)教育部網(wǎng)站消息,教育部近日下發(fā)《關(guān)于加強直屬高等學(xué)校內(nèi)部審計工作的意見》,意見要求,要健全內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)機制,學(xué)校主要負責(zé)人應(yīng)直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作,定期聽取審計工作報告,及時研究解決審計工作中遇到的問題和困難,把審計結(jié)果作為相關(guān)決策的重要依據(jù)。
意見指出,切實加強內(nèi)部審計隊伍專業(yè)化建設(shè)。內(nèi)部審計部門負責(zé)人應(yīng)具備經(jīng)濟、管理類專業(yè)知識,具有從事財經(jīng)、審計等方面工作經(jīng)驗。內(nèi)部審計隊伍應(yīng)由具備經(jīng)濟、管理、法律、建設(shè)工程、信息系統(tǒng)等專業(yè)背景和專業(yè)資格的人員組成。
意見強調(diào),要加強預(yù)算編制管理和執(zhí)行過程審計。學(xué)校預(yù)算的編制和調(diào)整,應(yīng)安排內(nèi)部審計部門提前介入,列席有關(guān)決策會議。重點對收支規(guī)模大、經(jīng)濟活動頻繁的內(nèi)部機構(gòu)和下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況和重點項目預(yù)算執(zhí)行情況進行審計。將內(nèi)部控制納入內(nèi)部審計范圍,組織開展單位層面內(nèi)部控制審計。重點評價內(nèi)部控制工作的組織情況、內(nèi)部管理制度和機制的建立與執(zhí)行情況、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位及人員的設(shè)置情況。要根據(jù)內(nèi)部控制審計評價意見,及時改進,規(guī)范運行。
此外,意見強調(diào),加強重點領(lǐng)域?qū)徲,維護資金資產(chǎn)安全,加強公務(wù)支出和公款消費審計,科研經(jīng)費管理審計。對重大科研項目、重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行重點審計,促進落實項目負責(zé)人的直接責(zé)任,項目單位和相關(guān)管理部門的管理責(zé)任。加強建設(shè)工程管理和學(xué)校資產(chǎn)管理審計。拓寬內(nèi)部審計范圍,適時開展專項審計調(diào)查。
意見還要求,加強審計整改,落實責(zé)任追究,推進結(jié)果公開。建立經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果通報制度。將經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果,通過印發(fā)經(jīng)濟責(zé)任審計情況通報等方式,在學(xué)校內(nèi)部進行公開。